北京国家会计学院-2018年企业资本运作税务筹划高级研修班


步入新时代,十九大提出深化财税体制改革,财政部、国家税务总局相继出台系列财税政策,如营改增相关政策、资产重组的税收新政、房地产投资土地增值税新政、资产划转的契税,土地增值税,增值税,企业所得税新政等。鼓励企业通过兼并重组,形成大集团公司,以增强竞争实力,充分发挥税收政策的宏观调控功能,同时,财政部颁布了企业新会计准则,这系列新政的实施,引致企业账务处理和纳税核算发生重大差异,这一背景企业税务规划留下了更大的空间。
新时代背景下,企业如何用好、用足财税政策,整合企业及集团公司内部资源,在合法、合规的前提下, 通过有效的税务规划,达到合理节税、合法避税,实现企业利润最大化,这是本课程要集中解决的问题。

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课程信息
1.培训费:人民币4500元/人,费用均不含食宿。
2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐,收费标准为120元/人天;住宿标准:普通单人间220元/天,商务间400元/天,新商务间600元/天。(住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用)。退房时间截止到每天下午14点,14点到18点退房收取半天房费,18点后退房按照全天房费收取。
3、费用可提前汇款,也可报到时直接缴纳现金或者现场刷银行卡、信用卡
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时间与地点
期数 报到时间 培训时间 培训地点
第一期 2018年10月25日 2018年10月26-29日 学院
第二期 2018年11月24日 2018年11月25-28日 学院
第三期 2018年12月25日 2015年12月26-29日 学院


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模块一     最新财税政策解读  (结合案例)

1. 十九大税制改革及前景分析

2.最新企业会计准则解读
3. 最新政府会计准则解读
4. 房地产投资的土地增值税新政解读
5. 资产划转的契税,土地增值税,增值税等新政解读
6. 资产重组的税收新政解读
7. 企业所得税及所得税前扣除新政解读.
8   个人所得税制改革新政解读
模块二  常见企业会计准则与税法差异及对策(结合案例分析)
1.长期股权投资准则与税法差异及对策
2.债转股准则与税法差异及对策
3.  企业合并准则与税法差异及对策
4.金融工具准则与税法差异及对策
5.政府会计准则与税法差异及对策
6.非货币资产交换会计准则与税法差异及对策
7.合并财务报表会计准则与税法差异及对策
8.债务重组会计准则与税法差异及对策
模块三   企业资本运作税务筹划 (结合案例)
1企业合并的税务筹划
2企业分立的税务筹划
3企业资产收购的税务筹划
4企业股权收购的税务筹划
5.债务重组的税务筹划
6.非货币性投资的税务筹划
7. 资产划转的税务筹划
模块四   基于企业业务流程合同控税 (结合案例)
1合同控税理论基础
2 合同中常见的税收陷阱分析
3降低企业税负的合同签订技巧
4.合同控税的实战策略及案例
模块五  集团公司涉税风险防范 (结合案例)
1集团公司资金池的涉税风险及防范
2集团公司关联交易的涉税风险及防范
3集团公司对外投资的涉税风险及防范
4集团公司内部企业资产划转的涉税风险及防范
模块五  国地税合并  企业涉税风险管控(结合案例)
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专家团队由财政部财政科学研究所、国家税务总局、北京国家会计学院及业界的专家、学者等组成:
相关部委专家
秦荣生  北京国家会计学院党委书记,教授,博士生导师
贾   财政部财政科学研究所原所长,研究员,博士生导师 国内著名经济学家
高亚莉  本项目责任教授,北京国家会计学院硕士生导师,财政部政科学研究所博士后,中国社会科学院研究生院博士
肖太寿  财政部科研所博士后,经济学博士、副研究员,中国资深财税培训专家
奚卫华  北京国家会计学院教授,硕士生导师   中央财经大学税收学博士。
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通过培训,使学员灵活掌握税收政策调整及新会计准则变化下的税务筹划策略技巧,活学活用,融会贯通,用好用足法规及政策,对企业进行有效的纳税筹划,达到合理节税、合法避税,实现集团利益最大化。

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